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國資公司開展內部審計制度及財務制度宣講

來源:洛陽市國資國有資產經營有限公司       日期:2021-07-26

       7月15日下午,國資公司在會議室組織開展內部審計制度及財務制度宣講。國資公司黨總支委員、副總經理張沛華、財務總監喬玉萍、本部及所屬企業審計、財務相關工作人員共計25人參加。

國資公司開展內部審計制度及財務制度宣講

       張沛華主持傳達了集團公司黨委委員、副總經理劉紅俊關于落實市國資委審計工作專題會及內部審計制度宣講的講話精神,喬玉萍領學了市國資委《關于內部審計工作的實施意見》和市國資委《2021年度內部審計工作要點》。內審專員張楊對《審計結果運用規定》及《內審通報》進行了詳細講解,明確審計整改工作的整體思路及具體方法。財務主管馬翔就集團公司《財務報銷管理辦法》、《企業負責人履職待遇業務支出管理辦法》新修訂部分進行了詳細解讀,針對不同情況具體分析、重點講解。參會人員結合實際工作情況對宣講內容進行了交流與討論。
       最后喬玉萍要求要加強黨對內部審計、財務工作的領導,認真開展各項工作;要加強審計、財務隊伍建設,努力提升相關人員業務素質,確保高標準、高質量完成整改各項工作任務。
       本次培訓不僅貫徹落實市國資委、集團公司關于內部審計、財務的工作要求,更進一步提升國資公司內部審計、財務管理水平,為相關人員日后更專業、合規、高效開展工作打下了堅實基礎。
 ( 通訊員 張楊 王佳慧 劉怡楨)
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